公告日期:2026-01-28
审计报告
上海磐启微电子有限公司
容诚审字[2026]518Z0036 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内 容 页码
1 审计报告 1-3
2 合并资产负债表 1-2
3 合并利润表 3
4 合并现金流量表 4
5 合并所有者权益变动表 5-7
6 母公司资产负债表 8-9
7 母公司利润表 10
8 母公司现金流量表 11
9 母公司所有者权益变动表 12-14
10 财务报表附注 15-147
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
审 计 报 告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0036 号
上海磐启微电子有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了上海磐启微电子有限公司(以下简称磐启微公司)财务报表,包括
2025 年 8 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表,2025 年 1-8 月、2024 年度、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了磐启微公司 2025 年 8 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2025 年 1-8 月、2024 年度、2023 年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册
会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照
中国注册会计师职业道德守则,我们独立于磐启微公司,并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供
了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
磐启微公司管理层(……
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