
公告日期:2025-04-19
南京高华科技股份有限公司
2024年度合并及母公司财务报表
审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073
电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816
目 录
一、审计报告
二、审计报告附送
1. 合并资产负债表
2. 合并利润表
3. 合并现金流量表
4. 合并股东权益变动表
5. 母公司资产负债表
6. 母公司利润表
7. 母公司现金流量表
8. 母公司股东权益变动表
9. 财务报表附注
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 ( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
审 计 报 告
中兴华审字(2025)第 430437 号
南京高华科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了南京高华科技股份有限公司(以下简称“高华科技”、“公司”、“贵
公司”)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了贵公司2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及2024 年度合并及
母公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于高华科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一)收入确认
1、事项描述
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司 2024 年收入实现 34,577.08 万元,由于营业收入是关键业绩指标之一,
从而存在公司管理层为达到特定目标或期望而调节收入确认时点的固有风险,我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
1)了解公司与收入确认相关的关键内部控制,并评价和测试这些内部控制设计与运行的有效性;
2)通过对公司访谈了解收入确认政策,检查主要客户合同相关条款,并分析评价实际执行的收入确认政策是否符合企业会计准则要求,复核相关会计政策是否一贯地运用;
3)执行实质性分析程序,结合行业环境及变动趋势,按照分季度、分产品、分客户、分地区进行分析,复核收入确认的合理性;
4)检查主要客户合同、产品验收证明文件、收款凭证;选取样本对报告期内的主要客户进行函证,并将函证结果与公司确认收入金额进行核对;
……
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