
公告日期:2025-05-17
就上海证券交易所科创板公司管理部
《关于对上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》
第 1、2、3、4 问题中涉及财务报表项目问询意见的专项说明
上海证券交易所科创板公司管理部:
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“我们”)接受委托,审计了上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“复旦微电”或“公司”)2024 年度按照企业会计准则编
制的财务报表,并于 2025 年 3 月 25 日出具了编号为安永华明(2025)审字第 70011746_B01
号的无保留意见审计报告。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。我们对复旦微电 2024 年
度的财务报表执行审计程序的目的,是对复旦微电的财务报表是否在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制,是否公允反映了复旦微电 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况
以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量发表审计意见,不是对上述财务报表中的个别项目的金额或个别附注单独发表意见。
根据上海证券交易所科创板公司管理部(以下简称贵部)出具的《关于对上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函【2025】0079号)(以下简称“问询函”),其中第 1、2、3、4 问题涉及与财务报表项目相关的问题,我们阅读了公司对相关问题的回复,并就相关问题进行了核查,现在逐项做出说明,具体如下:一、问询函问题 1 中与财务报表项目相关的问题
1、关于毛利率。年报显示,公司有安全与识别芯片、非挥发性存储器、智能电表芯片、FPGA 及其他产品、集成电路测试服务五大业务板块。其中,智能电表芯片收入增加 44.90%,毛利率较上年减少 3.33 个百分点;集成电路测试服务收入下降 28.45%,毛利率较上年减少
33.32 个百分点;FPGA 及其他产品收入下降 0.15%,毛利率较上年减少 9.09 个百分点。
具体问题:请公司结合主要客户、供应商购销情况、市场竞争状况、成本构成等因素,说明集成电路测试服务和 FPGA 及其他产品毛利率下降的原因及合理性,智能电表芯片在收入大幅增加的情况下,毛利率下降的原因及合理性;说明公司毛利率与同行业可比公司是否存在明显差异,是否存在进一步下滑的风险。
公司回复:
一、结合主要客户、供应商购销情况、市场竞争状况、成本构成等因素,说明集成电路测试服务和 FPGA 及其他产品毛利率下降的原因及合理性。
(一)FPGA 及其他产品毛利率下降原因及合理性分析
FPGA 及其他产品经营情况表
单位:万元
产品线 2024 年 2023 年
主营业务收入 成本 毛利率 主营业务收入 成本 毛利率
FPGA 及其他 112,917.97 27,664.41 75.50% 113,091.12 17,430.07 84.59%
公司 FPGA 及其他产品主要包括 FPGA、智能电器及其他产品,其中 FPGA 包括高可靠
级别 FPGA 和工业级别 FPGA。2023 年和 2024 年高可靠级别 FPGA 毛利占 FPGA 及其他
产品的比例均超过 90%,其毛利率变化主要由高可靠 FPGA 所引起,所以将主要说明高可靠FPGA 产品毛利率变化的原因及合理性。
1、产品结构变化对 FPGA 及其他产品毛利率的影响
2024 年 FPGA 及其他主营业务收入较为平稳,与上年同期基本持平。产品线内部结构发
生变化,主要是高可靠FPGA 收入和其占比下降,工业级别FPGA和其他收入占比同比提高。
2024 年,为扩大 FPGA 销售规模,提高高可靠和工业级别 FPGA 供应链协同效应,公司持
续拓展工控、通讯等非高可靠市场,工业级别 FPGA 及其他产品收入增长 48.41%,占该产品
线收入的比重由 2023 年的 10.24%增长至 2024 年的 15.22%。高可靠 FPGA 产品同时受竞
争加剧等影响,销售价格下降,导致营业收入下……
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