
公告日期:2025-04-15
关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告
上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大信在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体如下:
一、会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
大信成立于 1985 年,2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于
北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206,首席合伙人为谢泽敏
先生。截至 2024 年 12 月 31 日,从业人员总数 3957 人,合伙人 175 人,注册
会计师 1031 人,其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500人。
2023 年度业务收入 15.89 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中,审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报
审计客户 204 家(含 H股),平均资产额 146.53 亿元,收费总额 2.41亿元。主
要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业(制造业)上市公司审计客户 134家。
2、投资者保护能力
大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2 亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定,具有良好的投资者保护能力。
3、诚信记录
自律监管措施及纪律处分 11 次。43 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 12 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分
21人次。
(二)项目信息
1、基本信息
大信承做本公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:
项目合伙人罗晓龙,拥有注册会计师执业资质。2015 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在大信执业,2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 5家。未在其他单位兼职。
签字注册会计师吴兰,拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计,2018 年开始在大信执业,2022 年开始为本公司提供审计服务;2022-2024 年度签署本公司审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人员李恩船,拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师,2012 年开始在大信会计师事务所执业,具有证券业务质量复核经验。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。
3、独立性
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。
1、人力及其他资源配备
大信在 2024 年度审计工作中,配备了专业审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。项目合伙人由经验丰富的合伙人担任,项目现场负责人由资深审计项目经理担任。大信的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,全程为审计服务提供支持。大信投入足够的审计力量与时间用于审计工作,从进度、质量、资源等方面提供保障,满足了公司年度报告披露时间要求。
2、审计工作方案
2024 年度审计过程中,大信根据公司的实际情况,识别主要业务风险和重要审计领域,包括收入确认和应收账款坏账准备。分别在计划、预审、终审、报告出具、工作总结阶段制定了详细、合理的审计工作方案,并及时与公司管理层和审计委员会进行沟通。
(1)审计计划阶段,通过对公司的了解,制定了 2024 年度的审计计划,包含总体审计策略和具体审计计划。
(2)现场预审阶段,提示公司可能对财务报告结果产生影响的风险事项及可能影响年报进度的事项等。就年报审计方案、总体时间安排等与公司做好沟通与衔接。同时,就重大会计问题、争议事项提出专业意见,并积极协调解决。
(3)现场终审阶段,在公司形成未审报告后,审计项目组按计划进驻现场执行审计程序……
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