
公告日期:2025-04-19
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2024 年度会计师事务所履职情况评估报告
苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。
经评估,公司认为信永中和在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、资质条件
信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街
8 号富华大厦 A 座 8 层,首席合伙人为谭小青先生。
截止 2024 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)259 人,注册会计师 1,780
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元,其中,审计业务收入为 30.15 亿
元,证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度,信永中和上市公司年报审计项目 364家,收费总额 4.56 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。
二、执业记录
1、基本信息
签字项目合伙人:张玉虎先生,2003 年获得中国注册会计师资质,2010 年
开始从事上市公司审计,2013 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
担任独立复核合伙人:蒋西军先生,2000 年获得中国注册会计师资质,2003
年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
签字注册会计师:周娴女士,2023 年获得中国注册会计师资质,2023 年开
始从事上市公司相关审计业务,2023 年开始在信永中和执业,从 2024 年度开始为本公司提供审计服务,近三年签署报告的上市公司 2 家。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1、项目质量复核
信永中和建立了一整套标准的管理体系、执业标准、专业规范和质量控制体系等内部管理制度,明确业务质量领导责任的承担和多级质量复核体系。审计过程中,信永中和以内部审计平台控制为基础实施了完善的项目质量复核程序,由现场负责人、负责经理、负责合伙人及独立复核合伙人开展四级质量复核控制。
现场审计阶段,现场负责人对全部审计工作底稿逐一复核;负责经理对所有底稿进行二级复核;负责合伙人对关键审计事项、风险事项、重要审计事项及调整事项进行复核;独立复核合伙人代表事务所在整体层面进行质量控制复核与风险管理。
2、项目质量检查
信永中和制定了审计质量检查有关制度,审计执行委员会风险管理部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的检查;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监督检查;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
3、质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定完备的
质量管理制度及控制流程,这些制度和流程构成信永中和完整、全面的质量管理体系,能够识别项目质量管理存在的缺陷并要求及时整改,进而保证项目符合质量要求。
四、工作方案
2024 年年度审计过程中,信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、可操作性强、定制化的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、研发费用核算、销售费用核算等。
信永中和制定了详细的审计计划与时间安排,严格按照审计计划开展各项工作,按时高质量提交各项工作成果,充分满足了上市公司报告披……
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