
公告日期:2025-04-18
苏州新锐合金工具股份有限公司
关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告
苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”)聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对公证天业在 2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、会计师事务所的情况
(一)基本信息
公证天业创立于 1982 年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务
资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日,转制为特殊
普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室,执行事务合伙人/首席合伙人为张彩斌。
截至 2024 年 12 月 31 日,公证天业合伙人数量 59 人,注册会计师人数 349
人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。
公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元,其中审计业务收入
26,545.80 万元,审计业务收入中证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家,审计收费总额 8,151.63 万元,上市公司主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业等,其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。
(二)风险承担能力水平
公证天业具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,公证天业已提取职业风险基金 89.10 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合《会计师事务所职业责任保
险暂行办法》等文件的相关规定。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例,目前该诉讼还在审理中。
(三)执业记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次,监督管理措施 5 次、自律监
管措施 1 次、纪律处分 2 次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监
管措施 3 次、纪律处分 2 次,15 名从业人员受到行政处罚各 1 次,不存在因执
业行为受到刑事处罚的情形。
二、会计师事务所履职情况评估
(一)人力及其他资源配备
公证天业在担任公司 2024 年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具备多年证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
1、项目合伙人:毛俊,1996 年成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计,1985 年开始在公证天业从业,2024 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有远东股份(600869)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
2、签字注册会计师:俞乾元,2019 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在公证天业从业,2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年参与的上市公司审计项目有新锐股份(688257)、洪汇新材(002802)、派克新材(605123)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
3、项目质量控制复核人:张雷,1995 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,1993 年开始在公证天业从业,2022 年开始为本公司提供审计服务;近三年复核的上市公司有新锐股份(688257)、派克新材(605123)、中设股份(002883)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
(二)审计工作方案
2024 年年度审计过程中,公证天业针对公司的服务需求及被审计单位的实
际情况,开展现场审计,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。根据合并范围内不同主体的经营特点进行有效的风险评估,围绕被审计主体的审计重点展开,其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、合并报表、关联方交易等。公证天业就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,积极地与被审单位沟通与对接,能够根据计划安排按时提交各项工作。
(三)审计质量管理
公证天业在执行审计业务时,严格遵守……
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