
公告日期:2025-04-25
关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
审计单位:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]518Z0319 号
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市泛海统联精密制造股份有
限公司(以下简称统联精密公司)2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2025]518Z0897 号的无保留意见
审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——
年度报告相关事项》的规定,统联精密公司管理层编制了后附的深圳市泛海统联精密制造
股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总
表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是统联精密公司管理层的责
任。
我们对汇总表所载信息与本所审计统联精密公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对
统联精密公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我
们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解统联精密公司的非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供统联精密公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
附件:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表。
(此页为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司容诚专字[2025]518Z0319 号非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。)
容诚会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙) 陈泽丰
中国注册会计师:
肖梦英
中国·北京 中国注册会计师:
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