
公告日期:2025-04-30
关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:苏州长光华芯光电技术股份有限公司
审计单位:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:025-84711188
关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字(2025)00651 号
苏州长光华芯光电技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及
母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2025) 00744 号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的有关要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定,贵公司编制了后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。
附件一:上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所(特殊普通合 中国注册会计师:吴舟
伙)
中国·南京
2025 年 4 月 29 日 中国注册会计师:翟迎春
附表 2
关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
占用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、 非经营性
实际控制人及 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。