
公告日期:2025-04-30
关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
审计单位:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:0512-55373805
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
华兴专字[2025]24012720036 号
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称金鸿顺)2024 年度财务报表,
包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 29 日签发了
华兴审字[2025]24012720016 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求,金鸿顺编制了后附的苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金鸿顺管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计金鸿顺 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对金鸿顺实施2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金鸿顺的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇
总表应当与已审计的 2024 年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金鸿顺披露 2024 年度报告之用,不得用作任何其他目的。
华兴会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国福州市 2025 年 4 月 29 日
附表 2
关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
海南众德科技
现控股股东、实 有限公司控制 预付款项 12,900.38 33,739.13 1,431.81 48,071.32 资金占用 非经营性
际控制人及其附 的其他关联方 占用
属企业 ……
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