
公告日期:2025-04-26
山东步长制药股份有限公司
2024 年度
审计报告
索引 页码
审计报告 1-5
公司财务报告
—合并资产负债表 1-2
—母公司资产负债表 3-4
—合并利润表 5
—母公司利润表 6
—合并现金流量表 7
—母公司现金流量表 8
—合并股东权益变动表 9-10
—母公司股东权益变动表 11-12
—财务报表附注 13-121
审计报告
XYZH/2025CDAA9B0012
山东步长制药股份有限公司
山东步长制药股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了山东步长制药股份有限公司(以下简称山东步长制药公司)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山东步长制药公司 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于山东步长制药公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
1、营业收入的确认
关键审计事项 审计中的应对
2024 年度山东步长制药公司营 我们针对该事项执行的主要审计程序包
业收入 1,100,579.49 万元,其中主营 括:
业务收入 1,097,373.21 万元,占收入 (1)了解和评价与营业收入确认相关的
审计报告(续) XYZH/2025CDAA9B0012
山东步长制药股份有限公司
总额的 99.71%。营业收入是山东步长 内部控制的设计及运行的有效性;
制药公司管理层经营和考核的关键业 (2)检查收入确认是否符合企业会计准绩指标之一,且存在舞弊的固有风险, 则的规定;
因此我们将营业收入的确认确定为关 (3)执行分析性复核程序,包括分析主
键审计事项。 要产品年度及月度收入、主要客户的变化及销
售价格、毛利率的变动;
(4)抽查销售收入的相关合同、发票、
出库单、发运单等支持性证据;
……
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