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发表于 2025-04-24 17:47:51 股吧网页版
科博达:科博达技术股份有限公司对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


科博达技术股份有限公司

对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对众华所在 2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、2024 年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)

成立日期:2013 年(由上海社科院会计师事务所转制为特殊普通合伙企业)
注册地址:上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

首席合伙人:陆士敏

截至 2024 年末,合伙人人数为 68 人,注册会计师共 359 人,其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘众华所为公司提供 2024 年度年报审计及内控审计服务,聘期一年。该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

二、2024 年度审计会计师事务所履职情况

众华所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关
要求,审计了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表
以及相关财务报表附注,及公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效
性。

众华所配备了专业审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质,严格遵守职业道德规范,具有较高的专业素养和综合素质。

在执行审计工作中,众华所运用职业判断,并保持职业怀疑,与治理层就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、计划的审计范围、时间安排、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等方面进行了沟通。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
经审计,众华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024
年度的合并及母公司经营成果和现金流情况,公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企
业内部控制规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、总体评价

公司认为众华所在公司2024年财务报告及内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024 年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

科博达技术股份有限公司
2025 年 4 月 23 日

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