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发表于 2025-04-18 20:19:50 股吧网页版
*ST天创:天创时尚股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-19


天创时尚股份有限公司董事会审计委员会

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《天创时尚股份有限公司公司章程》(以下简称“公司”)《天创时尚股份有限公司董事会审计委员会工作条例》等规定和要求,公司第五届董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)2024 年度履行监督职责的情况汇报如下:

一、2024 年会计师事务所基本情况

(一)资质条件

华兴所前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年 12
月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月,
更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月,转制为福建华兴所。2019 年 7 月,更
名为华兴所。

华兴所为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B
座 7-9 楼,首席合伙人为童益恭先生。

截至 2024 年 12 月 31 日,华兴所拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名,其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 182 人。

华兴所2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元,其中审计业务收入35,599.98万元,
证券业务收入 19,714.90 万元。2024 年度为 91 家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要
行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,农、林、牧、渔业等,审计收费总额(含税)为 11,906.08 万元,其中本公司所在的制造业上市公司审计客户 71 家。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司分别于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第七次会议和 2024
年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请华兴所为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。

二、2024 年会计师事务所履职情况

按照《业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,华兴所对公司
2024 年度财务报表及截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控
股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具专项报告、对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查并出具鉴证报告、对公司 2024 年度营业收入扣除情况进行核查并出具专项报告,对公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见所涉事项影响的消除情况、2023 年度审计报告无法表示意见所涉事项影响的消除情况出具专项报告。

在执行审计工作的过程中,华兴所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

经审计,华兴所认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允
反映了天创时尚 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司
经营成果以及现金流量。公司 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

华兴所出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。

三、公司董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)审计委员会对华兴所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。

公司于 2024 年 11 月 1 日召开第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议,审议通过了
《关于变……
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