
公告日期:2025-04-26
上海翔港包装科技股份有限公司
关于公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告
公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求,公司对立信 2024 年度审计履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
(一)机构信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员
总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
2024 年,立信业务收入(经审计):47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿
元,证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年,立信为 693 家上市公司提供审计服务,主要行业:制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业,审计收费总额8.54 亿元,本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师:瞿玉敏,注册会计师协会执业会员,2017年起成为注册会计师,2008 年起开始从事上市公司审计,2024 年起开始为公司
提供审计服务,2008 年起开始在立信执业,近 3 年已签署 4 家上市公司审计报
告。
项目质量复核合伙人:李正宇,注册会计师协会执业会员,2009 年起成为注册会计师,2002 年起开始从事上市公司审计,2024 年起开始为公司提供审计
服务,2002 年起开始在立信执业,近 3 年已签署或复核 10 家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:郁香香,注册会计师协会执业会员,2018 年起成为注册会计师,2015 年起开始从事上市公司审计,2024 年起开始为公司提供审计
服务,2015 年起开始在立信执业,近 3 年已签署 3 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、2024 年度会计师事务所履职情况
(一)年审期间审计工作实施情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》等执业规范及
公司 2024 年年报工作安排,立信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31
日的内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行了核查并出具了专项报告。
(二)质量管理水平
在执行审计工作的过程中,立信遵循《企业内部控制审计指引》、《中国注册会计师审计准则》及相关执业规范,结合本公司年报工作安排,制定了详细的审计工作方案和审计计划,并就风险判断、年度审计重点、关键审计事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通,并就重大会计审计事项,与本公司进行了充分地沟通,有效提升了审计业务质量。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估,公司认为立信作为公司 2024 年度的年报审计机构,在审计过程中
勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,切实履行了审计机构应尽的职责,审计行为规范有序,公允表达意见,保持了独立性,出具的审计报告客观、完整、清晰。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
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