4月29日,华达科技(603358)公布2024年年报,公司营业收入为51.1亿元,同比下降4.9%;归母净利润为2.25亿元,同比下降30.7%;扣非归母净利润为2.01亿元,同比下降4.6%;经营现金流净额为3.13亿元,同比下降7.4%;EPS(全面摊薄)为0.5124元。
其中第四季度,公司营业收入为15.7亿元,同比下降9.9%;归母净利润为2479万元,同比下降60.3%;扣非归母净利润亏损326万元,同比下降108.1%;EPS为0.0565元。
截至四季度末,公司总资产68.05亿元,较上年度末增长0.7%;归母净资产为33.55亿元,较上年度末增长0.02%。
公司在2024年度的经营情况面临较大变动,主要体现在以下几个方面。首先,全球汽车产业格局加速重构,新能源汽车的渗透率突破38%,并且智能驾驶技术的商业化推动了供应链的深度变革。尽管新能源车销量大幅提升,达到汽车新车总销量的40.9%,但公司在传统燃油车业务上遭遇了显著的收入下滑,整体营业收入同比下降4.89%,归属于上市公司股东的净利润同比下降30.69%。这反映出公司在转型过程中所面临的压力和挑战。
其次,公司在报告期内采取了一系列措施来应对市场变化,包括优化客户结构和加快新能源车客户资源的开发。特别是通过投资10.5亿元建设子公司华汽新能源科技(江苏)有限公司,专注于高低压压铸产品的开发,增强在新能源汽车零部件领域的市场份额与行业地位。此外,公司还在加强新产品研发与技术创新,以提升市场竞争力及行业地位,并通过多项运营管理措施实现降本增效,力求在困难的市场环境中保持竞争优势。
综上所述,尽管公司在新能源汽车领域积极布局并努力应对挑战,但传统燃油车业务的下滑及整体盈利能力的下降,仍然对公司的未来发展构成了较大压力。