
公告日期:2025-04-30
苏州赛伍应用技术股份有限公司
2024年度会计师事务所履职情况评估报告
苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡会计师事务所”)为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天衡会计师事务所2024年度履职情况进行评估,具体情况如下:
一、资质条件
天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所于2013年9月28日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书,长期从事证券服务业务,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
截至2024年末,天衡会计师事务所拥有合伙人85名、注册会计师386名,其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数227人。天衡会计师事务所2024年度业务总收入人民币52,937.55万元,其中,审计业务收入人民币46,009.42万元,证券业务收入人民币15,518.61万元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计95家,收费总额人民币9,271.16万元,客户主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。天衡会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验,审计本公司(橡胶和塑料制品业)同行业上市公司客户3家。
二、执业记录
(一)人员信息
签字注册会计师(项目合伙人):张旭先生,2010年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2022年8月开始为本公司提供审计服务,2008年开始在天衡会计师事务所执业;近三年签署或复核了11家上市公司审计报告。
签字注册会计师:谢涛先生,2016年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2017年开始在天衡会计师事务所执业,2022年8月开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:鲍伦虎先生,2013年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2013年开始在天衡会计师事务所执业,2023年11月开始为本公司提供服务;近三年签署或复核了3家上市公司审计报告。
(二)诚信记录
天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,受到行政处罚3次、监督管理措施(警示函)6次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次(涉及6人)、监督管理措施(警示函)9次(涉及19人)、自律监管措施6次(涉及13人)和纪律处分1次(涉及2人)。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况:项目质量控制复核人鲍伦虎最近三年受到监督管理措施(警示函)一次,未受刑事处罚和自律处分。
(三)独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议、第三届董事会第六次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。
四、2024年会计师事务所履职情况
天衡会计师事务所按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司2024年度财务报表及财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。2024年度审计过程中,天衡会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。经审计,天衡会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务
状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天衡会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,天衡会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和……
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