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发表于 2025-04-29 16:34:59 股吧网页版
翠微股份:翠微股份对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-30


北京翠微大厦股份有限公司

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求,北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)对会计师事务所 2024年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:

一、会计师事务所机构信息

机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(原名:北京大华国际
会计师事务所(特殊普通合伙),2024 年 6 月 4 日更名,以下简称“北京德皓国际会
计师事务所”)

成立日期:2008 年 12 月 08 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人:杨雄

执业资质:2022 年 12 月,在注册会计师统一监管平台完成从事证券服务业务备
案。

涉及的主要行业包括:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2024 年 4 月分别召开公司第七届董事会审计委员会第九次会议、第七届
董事会第九次会议,5 月召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于聘请 2024 年
度财务审计机构和内控审计机构的议案》,同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

三、2024 年度会计师事务所履职情况

北京德皓国际会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计
指引》等的相关要求,审计了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,
2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及相关财务报表附注,及公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性。

在执行审计工作的过程中,北京德皓国际会计师事务所运用职业判断,并保持职业怀疑,与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估

经评估确认北京德皓国际会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。

北京德皓国际会计师事务所在公司 2024 年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作,如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

北京翠微大厦股份有限公司
2025 年 4 月 28 日

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