公告日期:2025-12-25
6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的
财务报告
序号 文件名称 页码
1 山西华翔集团股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表 1-138
2 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表 139-275
3 山西华翔集团股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表 276-409
4 山西华翔集团股份有限公司 2025 年 1-9 月财务报表 410-415
审计报告
山西华翔集团股份有限公司
容诚审字[2023]215Z0235 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内 容 页码
1 审计报告
2 合并资产负债表 1
3 合并利润表 2
4 合并现金流量表 3
5 合并所有者权益变动表 4
6 母公司资产负债表 5
7 母公司利润表 6
8 母公司现金流量表 7
9 母公司所有者权益变动表 8
10 财务报表附注 9 - 122
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
审 计 报 告 外经贸大厦 15 层/922-926(100037)
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
容诚审字[2023]215Z0235 号
山西华翔集团股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了山西华翔集团股份有限公司(以下简称华翔股份)财务报表,包括
2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附
注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了华翔股份 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的
合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计……
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