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发表于 2025-04-24 17:52:23 股吧网页版
川仪股份:川仪股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


重庆川仪自动化股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度

履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)对中审众环 2024 年度审计工作进行了监督。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下:

一、2024 年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具备从事证券服务业务、股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格,注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层,
首席合伙人为石文先先生。截至 2024 年 12 月 31 日,中审众环合伙人数
量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数 723 人。2024 年度上市公司审计客户共计 244 家,审计收费
3.60 亿元,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等。川仪股份同行业上市公司审计客户 151 家。

(二)续聘会计师事务所履行的程序

2024 年 8 月 22 日、11 月 1 日,公司第五届董事会第四十四次会议、
2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘年度财务审计和内部控
制审计会计师事务所的议案》,同意聘任中审众环为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计会计师事务所。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

(一)2024 年 8 月 19 日,公司董事会审计委员会 2024 年第三次定期
会议审议通过了《关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计机构的议案》,公司董事会审计委员会对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分的了解和审查,在查阅了中审众环的基本情况和诚信记录等相关信息后,认为其具备审计的专业能力和资质,能够满足公司审计工作的要求。同意续聘中审众环为公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)2025 年 2 月 14 日、2025 年 4 月 9 日,公司董事会审计委员会
与负责公司审计工作的项目经理及有关项目现场负责人开展沟通,对 2024年度审计安排、审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了中审众环关于公司审计过程中发现的事项、审计报告中关键审计事项等情况的汇报,并对审计事项提出建议。

(三)2025 年 4 月 11 日,公司第六届董事会审计委员会第一次定期
会议审议通过《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》等议案,并同意按照要求将有关议案提交董事会审议。

三、总体评价

公司审计委员会严格依照中国证监会、上海证券交易所及公司章程、董事会审计委员会实施细则等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为,中审众环在公司年报审计过程中秉持公允、客观的态度,进行了独立的审计工作,展现了良好的职业操守和业务素养,按时完成了公司 2024 年年报审计任务,并出具了客观、完整、准确的审计报告。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 4 月 23 日

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