甘李药业:甘李药业股份有限公司二〇二四年度内部控制审计报告
查看PDF原文

公告日期:2025-04-25
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
致同审字(2025)第 110A014775号
按照 《企 业内部控 制审计 指引》 及中国注册会 计师执业 准则的相关要 求,我们审计了甘李药业股份有限公司(以下简称甘李药业公司)2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
按照 《企 业内部控 制基本 规范》 、《企业内部 控制应用 指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是甘李药业公司董事会的责任。
我们 的责 任是在实 施审计 工作的 基础上,对财 务报告内 部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
内部 控制 具有固有 局限性 ,存在 不能防止和发 现错报的 可能性。此外 ,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
此件仅供业务报告使用,复印无效
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》