
公告日期:2025-04-25
江苏赛福天集团股份有限公司
2024年度合并及母公司财务报表
审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073
电话:(010)51423818 传真:(010)51423816
目 录
一、审计报告
二、审计报告附送
1. 合并资产负债表
2. 合并利润表
3. 合并现金流量表
4. 合并股东权益变动表
5. 母公司资产负债表
6. 母公司利润表
7. 母公司现金流量表
8. 母公司股东权益变动表
9. 财务报表附注
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
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审 计 报 告
中兴华审字(2025)第 021134 号
江苏赛福天集团股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称“赛福天”)的财务报表,
包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了赛福天 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并
及母公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于赛福天,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
(一)收入确认
1、事项描述
如财务报表附注五、42 所述,赛福天于 2024 年度实现营业收入人民币
124,680.29 万元,较 2023 年度减少 22.34%,营业收入金额重大且为关键业绩指标,根据财务报表附注三、26 所述的会计政策,可能存在收入确认的相关风险。因此,我们将收入的确认作为关键审计事项。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
2、审计应对
(1)了解、评估赛福天与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性,并进行内部控制测试;
(2)通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈,对与销售商品收入确认有关的控制权转移时点进行了分析评估,以评估公司产品销售收入的确认政策;
(3)选取主要客户进行实地走访,核查客户、销售交易真实性等;
(4)对主要产品本期收入、毛利与上年及同行业进行比较,执行了分析性程序;
(5)对制造业业务,抽查发货记录、验收单或移交单、海关报关单、提单等相关原始单据;对建筑设计及 EPC 项目管理业务,核对业务合同关键条款和履约进度对应的外部支持性证据,包括甲方确认函、建筑工程设计方案批复、建设工程规划许……
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