
公告日期:2025-04-29
关于江苏亚星锚链股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
关于江苏亚星锚链股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
苏公W[2025]E1222号
江苏亚星锚链股份有限公司全体股东:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称亚星锚链)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2025年4月25日出具了苏公W[2025]A557号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,亚星锚链编制了本专项说明所附的亚星锚链2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是亚星锚链管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亚星锚链2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对亚星锚链实施2024年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解亚星锚链2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供亚星锚链2024年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他用途。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙) (项目合伙人)
路凤霞
中国·无锡 中国注册会计师
周 木
2025 年 4
月 25 日
附表 2
关于江苏亚星锚链股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附 ……
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