
公告日期:2025-04-30
中国核工业建设股份有限公司
对 2024 年会计师事务所履职情况评估报告
中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为信永中和在资质等方面合规有效,遵循了独立、客观、公正的执业原则,本着严谨求实、独立客观的工作态度,勤勉尽责地履行了审计职责。
一、会计师事务所资质条件
信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日,注册地址为北京市东城区朝阳门北大
街 8 号富华大厦 A 座 8 层,首席合伙人为谭小青先生。
信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、工程造价甲级资质、税务
师事务所 AAAAA 资质等执业资格,是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一,业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。
二、会计师事务所执业记录
1.基本信息
签字项目合伙人:孙彤女士,1995 年获得中国注册会计师资质,2008 年
开始从事上市公司审计,2008 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。
质量复核合伙人:冯光辉先生,2002 年获得中国注册会计师资质,2005
年开始从事上市公司审计,2006 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司 8 家。
签字注册会计师:么爱翠女士,2017 年获得中国注册会计师资质,2014
年开始从事上市公司审计,2011 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。
2.独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
三、会计师事务所质量管理水平
(一)质量控制制度
信永中和会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了信永中和完整、全面的质量管理体系。
2024 年年度审计过程中,严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作,遵守职业道德规范,公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见,客观、公正地出具了专业报告。
(二)项目质量复核
2024 年年度审计过程中,信永中和会计师事务所实施了完善的项目质量复
核程序,主要包括审计项目组内部复核及事务所层面的项目质量复核。审计项目组内部复核即在项目组范围内,由项目负责合伙人承担项目组内三级复核责任,负责经理及负有复核职责的其他项目组成员对审计项目执行项目组内一级和二级复核安排;事务所统一安排复核合伙人在事务所层面执行项目质量复核。
(三)项目咨询与意见分歧解决
信永中和会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核合伙人或专业技术组成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要履行内核会程序。专业意见分歧的解决记录于内核会意见中。审计项目组就专业意见分歧解决的落实情况记录于审计工作底稿中,经项目质量复核人员复核确认。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中,信永中和会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
(四)质量管理缺陷识别与整改
信永中和会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在八个组成要素方面均制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成信永中和完整、全面的质量管理体系,在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上,2024 年年度审计过程中,信永中和会计师事务所勤勉尽责,质量管
理的各项措施得到了有效执行。
四、会计师事务所工作方案
2024 年年度审计过……
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