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发表于 2025-04-29 18:03:21 股吧网页版
春秋航空:春秋航空董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-30


春秋航空股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》《董事会专门委员会工作规则》等相关法律法规和规定的要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下:
一、聘任 2024 年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身
是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤
华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元,其中审计业
务收入为人民币 32 亿元,证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上
市公司提供 2023 年年报审计服务,审计收费总额为人民币 2.60 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 5家。

德勤华永首席合伙人为付建超先生,2024 年末合伙人人数为 204 人,从业
人员共 5,616 人,注册会计师共 1,169 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

(二)聘任 2024 年度年审会计师事务所履行的程序

报告期内,鉴于公开信息,基于审慎原则,并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求,经董事会审计委员会 2024 年第四次会议与第五届董事会第七次会议审议通过,同意取消续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务报告审计师以及内部控制审计师,同时取消公司第五届董事会第五次会议审议通过的《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案》并不再提交股东大会审议。

董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,认真落实选聘会计师事务所相关工作,审议了选聘文件并审慎确定了评价要素和具体评分标准,监督选聘过程。经董事会审计委员会 2024 年第四次会议与第五届董事会第七次会议审议通过《关于变更聘任公司 2024 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案》,同意公司聘任德勤华永为公司 2024年度财务报告审计师及内部控制审计师。

二、2024 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,德勤华永对公司 2024 年度财务报告及截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、募集资金存放与实际使用情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计,德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。德勤华永出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,德勤华永就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计策略和审计范围、风险分析与对策、关键审计事项、初审意见以及审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定,公司董事会审计委

1、2024 年 9 月 26日,董事会审计委员会召开 2024年度财务报告审计师及
内部……
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