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发表于 2025-09-29 20:55:46 股吧网页版
南京化纤:本次重大资产重组涉及的拟出售资产最近两年及一期的财务报告和审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-09-30


南京化纤股份有限公司

2023年1月1日-2025年5月31日

拟置出资产专项审计报告

审计报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073
电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816

目 录

一、拟置出资产专项审计报告
二、审计报告附送
1. 拟置出资产专项模拟合并资产负债表
2. 拟置出资产专项模拟合并利润表
3. 拟置出资产专项模拟母公司资产负债表
4. 拟置出资产专项模拟母公司利润表
5. 模拟财务报表附注
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
地 址 ( l o c a t i o n ) : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ( f a x ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
拟置出资产专项审计报告

中兴华审字(2025)第 023386 号
南京化纤股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了南京化纤股份有限公司(以下简称“贵公司”或“南京化纤”)拟进行重大资产置换、发行股份及支付现金方式购买南京工艺装备制造股份有限公司
股权涉及的置出资产及负债,包括 2025 年 5 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2023
年 12 月 31 日的合并及母公司模拟资产负债表,2025 年 1-5 月、2024 年度及 2023
年度的合并及母公司模拟利润表以及模拟相关的财务报表附注。

我们认为后附的模拟财务报表在所有重大方面按照模拟财务报表附注二所述
的编制基础编制,公允反映了贵公司拟置出资产 2025 年 5 月 31 日、2024 年 12 月
31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司模拟财务状况以及 2025 年 1-5 月、2024
年度及 2023 年度的合并及母公司模拟经营成果。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三 、强调事项——编制基础

我们提醒财务报表使用者关注模拟财务报表附注二中对编制基础的说明。南京化纤股份有限公司拟置出资产模拟财务报表是根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露与格式准则第 26 号——上市公

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

司重大资产重组》的规定,为了满足本次重大资产重组之目的编制,因此本拟置出资产财务报表可能不适用于其他用途。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一)收入的确认

1.事项描述

南京化纤在与交易相关的经济利益很可能流入,相关收入能够可靠计量且满足各项经营活动的特定收入确认条件时,确认相关收……
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