
公告日期:2025-04-30
济南高新发展股份有限公司
关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告
济南高新发展股份有限公司(简称“公司”)聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中兴华”)作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中兴华 2024 年度审计履职情况进行评估。经评估,公司认为,中兴华在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、资质条件
中兴华成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务
所有限责任公司”,2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”,2013 年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20
层;首席合伙人李尊农。
2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元,其中审计业务收入 140,091.34 万元,
证券业务收入 32,039.59 万元。2023 年度中兴华共承担 124 家上市公司年报审计业务,审
计收费总额 15,791.12 万元。上市公司涉及的行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业等。与公司同行业的上市公司 5 家。
二、执业记录
(一)基本信息
项目合伙人:吕建幕,注册会计师,1989 年开始从事审计工作,2013 年至今在中兴华
从事审计工作,担任事务所合伙人,具有丰富经验,负责过青岛海信电器股份有限公司、烟台正海磁材股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司、新风光电子科技股份有限公司等10 多家公司 IPO 及年报审计。2023 年度起为公司提供审计服务,近三年签署财务报告及内部控制审计报告的上市公司 5 家。
签字会计师:辛长乐,中国注册会计师,2006 年开始从事审计业务,2016 年起在中兴
华执业,具有从事证券服务业务的经验,先后为杭州聚川环保科技股份有限公司、青岛拥湾资产管理集团股份有限公司服务。2020 年度起为公司提供审计服务,近三年签署财务报告及内部控制审计报告的上市公司 1 家。
质量控制复核人:赵春阳,2003 年成为注册会计师,从 1999 年起从事审计工作,从事
证券服务业务超过 15 年。2014 年 2 月开始在中兴华执业,目前任职事务所质量复核岗位,
负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。
(二)诚信记录
项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人最近 3 年不存在其他因执业行为受到刑事
处罚,受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等的纪律处分、自律监管措施的情况。
(三)独立性
中兴华及项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
(一)项目咨询
2024 年年度审计过程中,中兴华就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按
时解决公司重点难点技术问题。
(二)意见分歧解决
中兴华制定了明确的专业意见分歧解决机制。在项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人,在分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中,中兴华就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,不存在无法解决的意见分歧。
(三)项目质量复核
审计过程中,中兴华实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
(四)项目质量检查
中兴华质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中兴华质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计……
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