
公告日期:2025-04-26
辽宁成大股份有限公司
二〇二四年度
审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
审计报告 1-6
合并资产负债表 7
合并利润表 8
合并现金流量表 9
合并所有者权益变动表 10-11
母公司资产负债表 12
母公司利润表 13
母公司现金流量表 14
母公司所有者权益变动表 15-16
财务报表附注 17-140
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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审计报告
致同审字(2025)第 210A016929 号
辽宁成大股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了辽宁成大股份有限公司(以下简称“辽宁成大公司”)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了辽宁成大公司 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于辽宁成大公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)主要联营企业权益核算
相关信息披露详见财务报表附注三、14 长期股权投资,附注五、9 长期
股权投资,附注五、50 投资收益和附注七、4 在合营安排或联营企业中的权益。
1、事项描述
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