
公告日期:2025-04-26
三安光电股份有限公司
对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求,三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”或“会计师事务所”)2024 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:
一、资质条件
1、机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙);
2、成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3、组织形式:特殊普通合伙企业
4、注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18 楼。
5、首席合伙人:石文先
6、2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
7、2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万
元、证券业务收入 58,365.07 万元。
8、2024 年度上市公司审计客户家数 244 家,主要行业涉及制造业,批发
和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 35,961.69 万元,三安光电同行业上市公司审计客户家数 22 家。
9、签字会计师(审计项目合伙人):肖峰,2000 年成为中国注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计,1996 年开始在中审众环执业,2024 年起为三安光电提供审计服务,最近三年签署 3 家上市公司审计报告,具有证券服务业
务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师:吴玉妹,2012 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在中审众环执业,2024 年开始为公司提供审计服务;最近三年签署 5 家上市公司审计报告,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人:赵文凌,2002 年成为中国注册会计师,2001 年起开始从事上市公司审计,2001 年起开始在中审众环执业,2021 年起为三安光电提供审计服务。最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、执业记录
中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 1 次,自律监
管措施 1 次,纪律处分 1 次,监督管理措施 12 次。从业人员在中审众环执业近
3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,43 名从业人员受到行政处罚 6 人次、自律
监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、监管措施 40 人次。
中审众环上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、质量管理水平
中审众环已制定了《中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)质量管理制度》以及形成了相应风险管理组织体系,以确保质量控制制度程序设计执行到位,实现质量管理目标。
四、审计工作方案
在 2024 年度审计过程中,中审众环制定了全面、合理、可操作性强的审计工作计划,能够根据计划安排,全面、积极的实施审计工作,并与公司管理层、内审部门、审计委员会保持沟通,充分保障内审部门、审计委员会履行监督职责。
五、信息安全管理
中审众环已经建立较完善的信息安全制度并予以执行,能够采取有效的技术措施并部署信息安全设备,确保信息安全的有效管理。审计服务参与人员严格依照监管规则及公司相关管理制度,纳入内幕信息知情人登记管理。
六、风险承担能力水平
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
七、会计师事务所履职情况说明……
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