
公告日期:2025-04-29
关于卓郎智能技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:卓郎智能技术股份有限公司
审计单位:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:025-84711188
关于卓郎智能技术股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字(2025)00258 号
关于卓郎智能技术股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字(2025)00258 号
卓郎智能技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国会计师审计准则审计了卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)
2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、
合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于 2025 年 4 月 27 日签发了天衡审字(2025)
00497 号带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:钱俊峰
中国·南京
附表 2
关于卓郎智能技术股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:千元
占用方与上 上市公司 2024 年期 2024 年度占 2024 年度 2024 年 2024 年期
非经营性资金 资金占用方 市公司的关 核算的会 初占用资 用累计发生 占用资金的 度偿还 末占用资 占用形成 占用性质
占用 名称 联关系 计科目 金余额 金额(不含利 利息(如有) 累计发 金余额 原因
息) 生金额
现控股股东、 江苏金昇实业股份有 控股股东、 其他应收 非经营性资金
实际控制人及 限公司及其关联方 实际控制人 款 55,500 55,500 资金占用 占用
其附属企业 ……
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