士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司董事会审计委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告
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公告日期:2025-04-19
士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司董事会审计委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章
程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求,杭州士兰微电子股
份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对公
司聘请的2024年年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天
建会计师事务所”)切实履行了监督职责。现将具体情况报告如下:
一、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》及公司2024年年度报告工作安排,天健会计师事
务所对公司2024年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报
告:同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行了鉴证或核查并出具了鉴证报告或专项审计意见。
执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员
的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞整的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟
通。
……
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