
公告日期:2025-04-30
山西安泰集团股份有限公司
关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告
山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求,公司对立信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、资质条件
立信会计师事务所(特殊普通合伙)是由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人
员总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信2024 年业务收入(经审计)47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿元,证券
业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,
审计收费 8.54 亿元,同行业上市公司审计客户 7 家。
二、执业记录
立信为公司提供服务的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定对独立性要求的情形。立信为公司提供服务的人员信息详见公司披露的编号为临2024-011 号《关于续聘会计师事务所的公告》。
三、会计师事务所履职情况评估
(一)人力资源配备
立信在担任公司 2024 年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。审计
团队成员能够做到恪尽职守,同时具有较好的沟通能力,积极推进审计工作的开展,工作效率较高。专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。
(二)审计工作方案及实施情况
2024 年度审计过程中,立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案,并以此为依据,及时与公司相关部门沟通审计计划的审计范围、时间及人员安排,以及识别的可能存在重大风险的领域等情况。
立信全面配合公司的审计工作,能够根据计划合理安排审计进度,恰当把握工作节奏,按时整理、提供相关审计资料,保证审计报告公允客观,审计结论全面完整。及时完成会计师事务所内部复核、确认流程,在预定时间内完成并签署审计报告,满足上市公司年度报告披露的时间要求。
(三)项目质量复核
立信在执行审计业务时,严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件,实施完善的项目质量复核程序。主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
(四)信息安全管理
公司在《审计业务约定书》中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
(五)审计沟通
立信审计团队具有良好的沟通能力,在执行审计工作的过程中,能够与公司治理层保持高效的沟通,汇报时条理清楚、重点突出,年审会计师与公司管理层、审计委员会以及独立董事的沟通情况如下:
1、2025 年 2 月 12 日,年审会计师与公司财务负责人、审计委员会、独立
董事召开第一次年报沟通会,对公司 2024 年年报审计范围、审计时间安排、重大审计风险、年度审计重点等事项进行了充分沟通。
2、2025 年 4 月 24 日,年审会计师向治理层通报审计中发现的与治理层监
督财务报告过程的责任相关的重大事项,就企业会计政策变更情况、经营持续亏损、
大额关联担保计提预计负债、持续经营事项、对关联交易及关联往来的关注等事项进行了书面汇报。
3、2025 年 4 月 27 日,审计委员会、独立董事、公司财务负责人与年审会
计师召开第二次年报沟通会,对公司 2024 年度审计总体情况、重点关注事项、审定后主要财务数据及审计结论等初步审计意见进行了汇报沟通。
四、总体评价
立信在公司 2024 ……
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