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发表于 2025-02-27 20:39:28 股吧网页版
安迪苏:安迪苏2024年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-02-28


蓝星安迪苏股份有限公司

自 2024 年 1 月 1 日

至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表

毕马威华振会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国北京

东长安街 1 号

东方广场毕马威大楼 8 层

邮政编码:100738

电话 +86 (10) 8508 5000

传真 +86 (10) 8518 5111

网址 kpmg.com/cn

审计报告

毕马威华振审字第 2500255 号
蓝星安迪苏股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了后附的蓝星安迪苏股份有限公司 (以下简称“安迪苏公司”) 财务报表,包括
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及
母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计
准则 (以下简称“企业会计准则”) 的规定编制,公允反映了安迪苏公司 2024 年 12 月 31日
的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安迪苏公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

第1页,共 6 页

三、关键审计事项 (续)
收入确认
请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策、会计估计”37 收入所 述的会计政策 及“七、合 并财务报表项目注释”41 营业收入、营业成本 。

关键审计事项 在审计中如何应对该事项

安迪苏公司及其子公司 (以下统称“安迪苏集 与评价收入确认相关的审计程序中包 括以下 程序:
团”) 的销售收入主要来源于在法国和中 国等市
场生产和销售蛋氨酸、酶制剂及维生素等 动物营 了解并测试安迪苏集团与收入确认相 关的关键内部
养产品。 控制的设计和运行有效性;

选取样本,通过检查销售合同及与管 理层的访谈,
安迪苏集团对 于动物 营养产 品的收入是在履行 了解和评价安迪苏集团收入确认的会 计政策是否符了合同中的履约义务,即在客户取得相关 商品或 合企业会计准则的要求;
服务的控制权时确认的,根据销……
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