
公告日期:2025-04-29
关于江苏舜天股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:江苏舜天股份有限公司
审计单位:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:025-52875628
关于江苏舜天股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字(2025)00680 号
江苏舜天股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国会计师审计准则审计了江苏舜天股份有限公司(以下简称“贵
公司”) 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年
度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于
2025 年 4 月 25 日签发了天衡审字(2025)01395 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:魏娜
中国·南京
附表 2
关于江苏舜天股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
占用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息(如 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、 无
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、 无
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及 无
其附属企业
小计 / /……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。