
公告日期:2025-04-25
返利网数字科技股份有限公司
董事会关于上会会计事务所(特殊普通合伙)
2024 年履职情况评估报告
返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会所”)作为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)等相关规定,现将公司对上会所 2024 年度履职情况的评估报告如下:
一、资质条件
(一)基本信息
上会所原名上海会计师事务所,1981 年成立,2013 年 12 月 27 日改制为上
会会计师事务所(特殊普通合伙)。上会所注册地址为上海市静安区威海路
755 号 25 层。上会所首席合伙人为张晓荣先生,截至 2024 年末,上会所拥有合
伙人 112 人,注册会计师人数 553 人,其中,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。上会所 2024 年已按照《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》完成了证券服务业务相关备案。
(二)业务规模
上会所 2024 年度业务总收入人民币 6.83 亿元,其中,审计业务收入人民
币 4.79 亿元,含证券业务收入人民币 2.04 亿元。2024 年,上会所服务的上市公
司年报审计客户 72 家,客户主要分布:采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业;水利、环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建筑业;农林牧渔。2024年度上市公司审计收费金额 0.81 亿元。
(三)投资者保护能力
截至 2024 年末,上会所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为10,000 万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
(四)项目信息
上会所作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构,原指派金山、周思艺作为公司 2024 年度财务审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师,其中金山为项目签字合伙人。2025 年 1 月,公司收到上会所通知,因上会所业务团队整体安排等原因,上会所指派曹晓雯、张志云为签字注册会计师继续完成相关工作,其中曹晓雯为项目签字合伙人。
2024 年项目签字合伙人为曹晓雯女士。曹晓雯,2000 年成为注册会计师。1998 年起就职于上会所从事审计工作。从事证券类审计服务已逾 25 年,至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO 审计、新三板年报审计等证券相关服务。2024 年开始为返利科技提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家。
2024 年签字注册会计师为张志云先生。张志云,2008 年成为注册会计师,2015 年起就职于上会所从事审计工作。从事证券类审计服务近 25 年,至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO 审计、新三板年报审计等证券相关服务。2024 年开始为返利科技提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 6 家。
2024 年项目质量控制复核人为张骏先生。张骏,2004 年成为注册会计师,2004 年开始在上会所执业,2006 年开始从事上市公司审计。2023 年开始为返利科技提供审计服务,近三年担任过交运股份、先惠技术等多家上市公司质控复核工作。
上会所及项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、执业记录
上会所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6次、
自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 8次和自律监管措施 0 次,纪律处分 1
次。
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、关于会计师事务所执行审计业务的工作评价
1、独立性评价
上会所所有职员未在公司任职并获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式的经济利益;会计师事务所和本公司之间不存在直接或间接的关联关系;审计小组成员和本公司管理层之间也不存在关联关系。在本次审计工作中,会计师事务所及审计小组成员始终保持了形式上和实质上的独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
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