
公告日期:2025-04-30
关于联美量子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:联美量子股份有限公司
审计单位:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:010-67085873
关于对联美量子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中喜专审 2025Z00414 号
联美量子股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了联美量子股份有限公司(以下简称联美控股)2024 年度财务报
表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于
2025 年 4 月 28 日出具了中喜财审 2025S02061 号无保留意见的审计报告。
联美控股管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公
司自律监管指南第 2 号——业务办理(2022 年 12 月修订)》的规定编制了后附的联美控股
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是联美控股管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计联美控股 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对联美控股实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度联美控股非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供联美控股年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为联美控股年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:刘敏
中国 北京 中国注册会计师:孟从敏
二〇二五年四月二十八日
附表 2
关于联美量子股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
上市公司核 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占用 资金占用方 占用方与上市公 算的会计科 初占用资金 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形成原 占用性质
名称 司的关联关系 目 余额 生金额(不 利息(如有) 生金额 余额 因
含利息)
非经营性
现控股股东、实际控 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。