
公告日期:2025-04-30
2024 年度会计师事务所履职情况评估报告
天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
(一)基本信息
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011 年 1 月 24 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人:朱建弟
截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿
元,证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计
服务,审计收费 8.32 亿元,同行业上市公司审计客户 12 家。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,过去三年没有不良记录。
(二)聘任程序
2024 年 12 月 11 日,公司召开了第十一届董事会审计委员会第四次会议,
审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》。
2024 年 12 月 13 日,公司召开了第十一届董事会第十次(临时)会议,审
议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》,同意将该议案提交股东会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2024 年 12 月 30 日,公司 2024 年第三次临时股东会审议通过了《关于聘请
2024 年度审计机构的议案》。鉴于信永中和已连续 10 年为公司提供审计服务,根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》相关规定,公司需改聘会计师事务所。结合公司经营管理需要,聘任立信为公司 2024 年度审计机构。
二、2024 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2024 年年报工作要求,立信对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通,有效提升了工作的准确性。
三、总体评价
经公司评估和审查后,认为立信具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
天津海泰科技发展股份有限公司
2025 年 4 月 29 日
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