
公告日期:2025-04-23
四川路桥建设集团股份有限公司
对会计师事务所 2024 年度履职情况的
评估报告
四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为信永中和在资质等方面合规有效,遵循了独立、客观、公正的执业原则,本着严谨求实、独立客观的工作态度,勤勉尽责地履行了审计职责。具体情况如下:
一、资质条件
信永中和成立于 1986 年,于 2012 年由有限责任公司转
制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳
门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,首席合伙人为谭小青先生。
信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证,2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。
截至 2024 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)259 人,
注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
二、执业记录
(一)机构信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年 3 月 2 日
组织形式:特殊普通合伙企业
企业注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大
厦 A 座 8 层
首席合伙人:谭小青先生
(二)人员信息
签字项目合伙人:张卓先生,2000 年获得中国注册会计
师资质,2000 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 4 家。
担任质量复核合伙人:卢秋萍女士,1996 年获得中国注
册会计师资质,2012 年开始从事上市公司审计,2022 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师:王宇飞先生,2022 年获得中国注册会
计师资质,2012 年开始从事上市公司审计,2022 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 2 家。
(三)业务规模
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元,其中审计业
务收入为 30.15 亿元,证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度,
信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业等。公司同行业(建筑业)上市公司审计客户为 6 家。
(四)诚信记录
截至 2024 年 12 月 31 日,信永中和近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、
自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施
17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
(五)独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
(一)质量控制制度
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的
有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了信永中和完整、全面的质量管理体系。
2024 年年度审计过程中,信永中和严格遵守国家相关的
法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,遵守职业道德规范,公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见,客观、公正地出具了专业报告。
(二)项目质量复核
2024 年年度审计过程中,信永中和实施了完善的项目质
量复核程序,主要包括审计项目组内部复核及事务所层面的项目质量复核。审计项目组内部复核即在项目组范围内,由项目负责合伙人承担项目组内三级复核责任,负责经理及负有……
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