
公告日期:2025-04-25
证代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临 2025-013
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于变更内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
拟聘任的内部控制审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“立信”)
原聘任的内部控制审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“天健”)
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于天健服务
期满,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)根据审计工作需要以及内部控制审计机构选聘结果,拟聘任立信为公司 2025 年度内部控制审计机构。公司已就聘任内部控制审计机构事项与天健进行了沟通,天健对聘任事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 1 月 24 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人 朱建弟 2024 年末合伙人数量 296 人
2024 年末执业 注册会计师 2,498 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 人
业务收入总额 50.01 亿元
2023 年(经审 审计业务收入 35.16 亿元
计)业务收入 17.65 亿元
证券业务收入
2024 年上市公 客户家数 693 家
司(含 A、B 股) 审计收费总额 8.54 亿元
审计情况 制造业、软件和信息技术服务业、医药制
涉及主要行业 造业、土木工程建筑业等
本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家
2、投资者保护能力
截至 2024 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲 被诉(被仲 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)结果
裁)人 裁)人 事件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任
纠纷为由对金亚科技、立信提起
民事诉讼。根据有权人民法院作
投资者 金亚科技、周 2014 年报 尚余500万元 出的生效判决,金亚科技对投资
旭辉、立信 者损失的 12.29%部分承担赔偿责
任,立信承担连带责任。立信投
保的职业保险足以覆盖赔偿金
额,目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年
度报告;2016 年半年度报告、年
……
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