公告日期:2025-02-10
广州白云国际机场股份有限公司
审计报告及财务报表
二○二三年度6-1-2
广州白云国际机场股份有限公司
审计报告及财务报表
(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止)
目录 页次
一、 审计报告 1-6
二、 财务报表
合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-126审计报告 第 1 页
6-1-3
审计报告
信会师报字[2024]第 ZC10128 号
广州白云国际机场股份有限公司全体股东:
一、 审计意见
我们审计了广州白云国际机场股份有限公司(以下简称白云机场)
财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了白云机场 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我
们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独
立于白云机场,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们
获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最
为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审
计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
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