
公告日期:2025-04-29
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于对武汉康普常青软件技术股份有限公司2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
立信中联专审字[2025]D—0276 号
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于对武汉康普常青软件技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
立信中联专审字[2025]D-0276 号
武汉康普常青软件技术股份有限公司全体股东:
我们审计了武汉康普常青软件技术股份有限公司(以下简称“康普常青公
司”)2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权
益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 29 日出具了立信中联审字
[2025]D-0632 号审计报告。
我们在上述工作的基础上,对后附的康普常青公司《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行有限保证的鉴证。
设计、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是康普常青公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计康普常青公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对康普常青公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解康普常青公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为康普常青公司 2024 年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。
仅限出具报告使用
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