
公告日期:2025-05-14
湘财证券
关于北京中讯四方科技股份有限公司存在资金占用和 2024 年财务报
告被出具非标准审计意见审计报告的风险提示性公告
湘财证券作为北京中讯四方科技股份有限公司的持续督导主办券商,通过2024 年年度报告审查,发现公司存在以下情况:
一、 风险事项基本情况
(一) 风险事项类别
挂牌公司是
序号 类别 风险事项 否履行信息
披露义务
1 公司治理 其他(实际控制人资金占用) 是
2 其他 公司2024 年度财务报表被审计机构出具 是
了带持续经营重大不确定性段落的无保
留意见
(二) 风险事项情况
1、根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京中讯四方科技股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(CAC 专字[2025]1533 号)和挂牌公司披露的《关于关联方资金占用
的公告》(公告编号:2025-034),截至 2024 年 12 月 31 日,挂牌公司实际控制
人董启明存在资金占用 1,470.00 万元,截至目前有关事项尚未经过董事会和股东大会审议,资金占用事项尚未整改,湘财证券将持续跟进该事项的整改进展。
2、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,审计报告中非标准审计意见的内容如下:
“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注七(五十)所述,2024年度净利润-113,999,113.42 元,中讯四方最近三年连续亏损,营运资金负数现金
流短缺。这些情况表明,存在可能导致对中讯四方持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。”
具体内容详见公司披露的《中审华会计师事务所(特殊普通合伙)关于对北京中讯四方科技股份有限公司 2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》(CAC 专字[2025]1668 号)。
二、 对公司的影响
相关风险事项涉及影响公司持续经营能力,不会导致触发强制终止挂牌情形。
1、公司实际控制人占用公司资金行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,挂牌公司及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施与违规处分的风险。若挂牌公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制,将会产生公司治理风险,给公司规范经营和持续经营带来不利影响。截至本公告披露日,公司实际控制人存在的资金占用事项尚未整改,主办券商将督促公司尽快完成整改。
2、公司 2024 年度财务报表被审计机构出具了带持续经营重大不确定性段落
的无保留意见的审计报告,如果经营状况不能好转,将对公司经营造成不利影响。三、 主办券商提示
主办券商已履行了对挂牌公司的持续督导义务,督促公司及时履行信息披露义务,督促公司尽快召开董事会对风险事项进行审议并提交股东大会审议,督促公司尽快完成整改。
主办券商将按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等相关规定对上述资金占用事项进行进一步核查,并持续关注公司未来的公司治理、信息披露情况及资金占用整改情况。
主办券商提醒广大投资者:
敬请广大投资者注意投资风险!
四、 备查文件
1、中讯科《2024 年年度报告》(公告编号:2025-030)、《关于关联方资金占
用的公告》(公告编号:2025-034)。
2、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京中讯四方科技股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(CAC 专字[2025]1533 号)、《关于对北京中讯四方科技股份有限公司 2024年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》(CAC 专字[2025]1668号)。
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