
公告日期:2025-05-12
东方集团股份有限公司
审计报告
大华审字【2025】0011004535 号
大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
东方集团股份有限公司
审计报告及财务报表
(2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止)
目 录 页 次
一、 审计报告 1-6
二、 已审财务报表
合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-6
母公司资产负债表 7-8
母公司利润表 9
母公司现金流量表 10
母公司股东权益变动表 11-12
财务报表附注 1-153
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
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审 计 报 告
大华审字【2025】0011004535号
东方集团股份有限公司全体股东:
一、无法表示意见
我们接受委托,审计东方集团股份有限公司(以下简称东方集团)
财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们不对后附的财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为形成财务报表审计意见的基础。
二、形成无法表示意见的基础
(一)持续经营能力
如财务报表附注二、(二)所述,截止 2024 年 12 月 31 日,东方
集团流动资产账面价值 107.77 亿元,流动负债账面价值 135.30 亿元,流动负债超出流动资产 27.53 亿元。东方集团货币资金余额 11.91 亿元,其中受限资金 10.74 亿元;各类有息负债账面余额 175.34 亿元,其中累计已逾期各类债务本息 49.93 亿元;此外,报告期内,受公司为控股股东担保及自身债务逾期引发多项诉讼影响,导致东方集团及子公司多个银行账户被冻结、多项资产被查封、部分子公司股权被冻
大华审字【2025】0011004535 号审计报告
结,一旦败诉存在被司法拍卖风险。东方集团自 2021 年度开始已经连续四年持续大额亏损,公司于报告……
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