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发表于 2025-04-30 19:02:43 股吧网页版
左江3:关于北京左江科技股份有限公司2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明 查看PDF原文

公告日期:2025-04-30


北京左江科技股份有限公司
专项审计报告

中名国成专审字【2025】第0384号
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)

关于北京左江科技股份有限公司
2024 年度财务报告非标准审计意见的
专项说明

北京中名国成会计师事务所

(特殊普通合伙)

目 录

专项说明 1-3

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层 910 单元

邮编:100005 电话:(010) 53396165

关于北京左江科技股份有限公司

2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明

中名国成专审字【2025】第 0384 号

全国中小企业股份转让系统有限责任公司:

我所接受委托,业已完成北京左江科技股份有限公司(以下简称左江科技

公司)2024 年度财务报表的审计工作,并于 2025 年 4 月 28 日出具了中名国成审

字【2025】第 1899号【带持续经营重大不确定性段落的保留意见】审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14
号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类
第 1号》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定,现将
非标准审计意见涉及事项情况说明如下:

一、非标准审计意见内容

(一)形成保留意见审计意见的基础

截止到 2024 年 12 月 31 日,左江科技公司应收账款账面余额 26,552.73 万

元,坏账准备 14,984.89 万元,账面价值 11,567.84 万元。两项大额应收账款账面
余额 22,019.76 万元(其中:第一项:20,124.75 万元、第二项:1,895.01 万元)我
们未能实施现场访谈,亦未能取得函证回函,此两项应收账款账面余额合计占
应收账款期末余额的 75.79%,因受限于访谈、函证重要审计程序未得到有效执
行,我们未能获取充分、适当的审计证据,无法判断上述应收款项账面价值的
可回收性。

(二)与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注三、持续经营所述,2024
年度合并营业收入为 1,385.49 万元,近两年经营业绩持续下滑;2024 年度合并净
亏损为 27,523.16 万元,近三年净利润均为亏损;2024 年经营活动现金净流出为
10,115.39 万元。这些事项或情况,连同财务报表附注十六、证监会对左江科技做
出《行政处罚决定书》([2025]1 号),左江科技公司对此《行政处罚决定书》

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)

([2025]1 号)提请行政复议。这些事项表明存在可能导致左江科技公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号一一在审计报告中发表非无保留
意见》第八条的规定,当存在下列情形之一时,注册会计师应当发表保留意见:(一)在获取充分、适当的审计证据后,注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大,但不具有广泛性:(二) 注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性。

根据《中国注册会计师审计准则第 1324 号一一持续经营》的规定,注册会
计师应当在审计意见段之后增加强调事项段,强调可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的事实,并提醒财务报表使用者注意财务报表附注中对有关事项的披露。

三、带有持续经营重大不确定性段落的保……
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