泰禾3:监事会关于对《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
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公告日期:2025-04-29
泰禾集团股份有限公司监事会
关于对《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉
及事项的专项说明》的意见
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”或“会计师”)对泰禾集团股份有限公司(以下简称“泰禾集团”“公司”)2024 年度财务报表进
行了审计,并于 2024 年 4 月 28 日出具了无法表示意见的审计报告(报告文号:
立信中联审字[2025]D-0828 号)。监事会就相关事项发表意见如下:
一、监事会同意《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
二、监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视,并须积极采取有效措施,降低和消除涉及事项对公司经营的影响,切实维护公司及全体股东的合法权益。
泰禾集团股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月二十九日
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