
公告日期:2025-04-29
广州粤泰集团股份有限公司
审计报告
中喜财审 2025S01949 号
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编:100062
电话:010-67085873
传真:010-67084147
邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net
目 录
一、 审计报告......第 1-4 页二、 财 务报 表 … …… …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 第 1-12 页三、 财 务报 表附 注 … …… …… … …… …… … …… … …… …… … … 第 1-88 页
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
审 计 报 告
中喜财审 2025S01949 号
广州粤泰集团股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了广州粤泰集团股份有限公司(以下简称粤泰股份)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了粤泰股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于粤泰股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注“二、(二)持续经营”部分所述,粤泰股份2024年度发生归母净亏损15.13亿元,2023年度发生归母净亏损26.55亿元,2022年度发生归母净亏损13.47亿元;期末未受限的货币资金241.03万元;期末已逾期的长、短期借款本金32.89亿元,未支付的利息及违约金20.62亿元;这些情
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况连同本财务报表附注“十、(二)1、重大未决诉讼/仲裁”的众多涉诉情况,表明存在可能导致对粤泰股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响己发表的审计意见。
四、其他信息
粤泰股份管理层对其他信息负责。其他信息包括粤泰股份2024年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估粤泰股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算粤泰股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督粤泰股份的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
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