
公告日期:2025-04-30
郑州华晶金刚石股份有限公司 2025-037
郑州华晶金刚石股份有限公司
2025 年财务预算报告
为认真落实集团对郑州华晶金刚石股份有限公司(以下简称“公司”)的管理规定,全面提升公司规范化管理水平,根据公司未来三年“防风险、强基体、缩差距、谋发展”的基本策略,结合 2024 年各项收入及费用发生情况,特制订2025 年财务预算报告。
一、预算编制说明
本预算报告是公司结合 2025 年公司经营计划,参考 2024 年各项收入、费
用发生情况,依据公司现有产能等因素进行编制。
二、预算编制条件
(一) 公司遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
(二) 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
(三) 公司所处行业形势及市场行情无重大变化;
(四) 无其它不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、2025年度主要财务指标预算
根据以上编制说明和条件,公司经过对市场信息的收集和分析,结合公司战略发展规划和当前公司经营的实际情况,制定了 2025 年度预算方案:经公司研究分析,公司 2025 年预计实现营业收入 3.63 亿元。
四、严格财务预算执行,保证预算目标的实现
本次预算根据年度收入、成本费用支出、长期投资情况,统筹安排预算内外资金,强化资金使用监督,提升资金效益。为确保预算执行,公司财务预算管理采取以下措施:
1、严格预算刚性控制与执行,严肃预算纪律性,增强预算约束力,杜绝预算随意性。经营情况发生变化需要调整预算时,经相关部门提出申请, 按公司决
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策程序批准后,财务部门按预算管理制度及时调整预算。
2、严格事前审核、事中监控、事后检查的全程财务监督机制。加强预算结果的考核和反馈,完善评价考核指标体系,并在科学合理的效绩评价的基础上,建立全面的奖惩机制,将业绩考核评价情况作为公司人力资源管理的重要依据。
3、强化资金管理,统筹安排资金。做到应收尽收,建立应收账款台账,实时监控,确保颗粒归仓。本年度物资采购和工程固定资产投资,财务部需积极协调主办部门,加强进度与资金支出相匹配,达到控制有方,支出合理、合规。
五、预算目标完成保障措施
1、及时追踪行业变化,适应市场需求,不断进行技术和产品研发,推出具有差异化特征的产品从而提升附加值,丰富产品结构,增强公司的核心竞争力;加强国内外市场开拓力度,积极匹配客户需求,进一步提升各产品的市场占有率,努力提升品牌知名度、拓展品牌的市场影响力,不断提高企业的市场竞争力。
2、加强内部精细化管理,优化业务流程,完善考核机制,细化成本控制、预算执行等工作,提升公司管理效率。
3、打造强大的销售体系,细分销售区域,培养一支能够快速反应、提供专业化服务的销售团队,与客户建立更深入的合作关系,在重点行业快速抢占市场份额,建立领先地位。
六、特别提示
本财务预算仅为公司 2025 年度经营计划预算指标,不代表公司 2025 年度
的实际盈利情况,不构成公司对投资者的实质性承诺,最终的执行和实现情况取决于市场状况、经济环境等多种因素,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 30 日
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