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发表于 2025-11-07 20:54:09 股吧网页版
苏州规划:北京东进航空科技股份有限公司审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-11-07

北京东进航空科技股份有限公司
审计报告

苏公 W[2025]A1305 号

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

目 录

1、 审计报告 ................ 1
2、 合并资产负债表............5
3、 母公司资产负债表…………….............7
4、 合并利润表………………..................9
5、 母公司利润表....................10
6、 合并现金流量表............………………......11
7、 母公司现金流量表 ………………............12
8、 合并所有者权益变动表............…………......13
9、 母公司所有者权益变动表………………......……………..15
10、财务报表附注............………..1911、事务所营业执照复印件
12、签字注册会计师资质证明复印件

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国.江苏.无锡 Wuxi.Jiangsu.China

总机:86(510)68798988 Tel:86(510)68798988

传真:86(510)68567788 Fax:86(510)68567788

电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail:mail@gztycpa.cn

审计报告

苏公 W[2025]A1305 号
北京东进航空科技股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了北京东进航空科技股份有限公司(以下简称东进航科)财务报表,包括2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年1-6月、2024年度、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东进航科2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年1-6月、2024年度、2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东进航科,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

公证天业会计师事务所

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下:

(一)事项描述

东进航科主营业务为面向军民航空中交通管理领域的空管产品的研发、生产和销售,以及面向低空空中交通管理领域包含空域规划与评估、飞行服务系统及平台建设在内的基础设施建设及运营服务。如财务报表附注五、(三十七)所述,2025
年 1-6 月、2024 年度、2023 年度,东进航科实现营业收入分别为 2,352.30 万元、
4,591.61 万元、3,751.31 万元。鉴于营业收入为公司合并利润表重要组成项目,且各经营服务存在差异化,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

(二)审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序:

1、对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试,并对重要的控制点执行了控制测试;

2、对收入和成本执行分析程序,包括:各期收入、成本、毛利……
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