上证报中国证券网讯 4月21日,华阳智能公布2024年年报,实现营业收入4.83亿元,同比增长1.57%。在行业竞争加剧、市场需求波动背景下,这一成绩实属不易,彰显了公司业务的韧性与抗风险能力。从业务结构来看,微特电机及组件业务作为公司的核心板块,实现营收近4.1亿元,占总营收的84.80%,同比增长7.13%,表明公司在电机制造领域的技术实力、产品质量及市场口碑得到进一步巩固与提升,市场份额稳步扩大。公司通过持续优化生产流程、加强成本控制以及深入挖掘客户需求,不断强化电机制造业务的核心竞争力,使其成为支撑公司发展的中流砥柱。
研发投入持续,技术创新赋能长远发展。报告期内,公司研发费用为1883.83万元,占营收比例3.9%。尽管同比有所下滑,但研发投入占营业收入的比重仍保持在较高水平。公司始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力,在电机制造和医疗器械等领域持续投入研发资源。在电机制造方面,公司围绕提高电机效率、降低能耗、提升产品稳定性等关键技术指标开展研发工作,取得了一系列技术突破。这些技术成果不仅有助于提升现有产品的性能和质量,满足客户日益严苛的需求,还为公司开发高附加值新产品奠定了技术基础。通过不断推出技术领先的电机产品,公司能够进一步巩固在电机制造行业的技术领先地位,提高产品的市场竞争力,从而实现更高的产品溢价和市场份额增长。
展望未来,砥砺前行,前景可期。尽管2024年华阳智能面临净利润下滑等挑战,但公司在营收增长、业务结构优化、研发投入及市场布局等方面的积极表现,为未来发展勾勒出一幅充满希望的蓝图。未来,随着公司在电机制造业务上持续强化技术优势、扩大市场份额,医疗器械业务通过战略调整实现业绩回升,以及其他新兴业务的逐步成熟,公司有望实现业绩的全面复苏与增长。(李航)