公告日期:2025-10-27
上海维科精密模塑股份有限公司
2020 年度、2021 年度及 2022 年度
财务报表及审计报告
上海维科精密模塑股份有限公司
2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报表及审计报告
页码
审计报告 1 - 9
2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报表
合并资产负债表 1 - 2
公司资产负债表 3 - 4
合并利润表 5
公司利润表 6
合并现金流量表 7
公司现金流量表 8
合并股东权益变动表 9 - 11
公司股东权益变动表 12 - 14
财务报表附注 15 – 111
补充资料 1 - 2
审计报告
普华永道中天审字(2023)第 11013 号
(第一页,共九页)
上海维科精密模塑股份有限公司全体股东:
一、 审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称“维科精密”)的财
务报表,包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的
合并及公司资产负债表,2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了维科精密 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月
31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并及
公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于维科精密,并履行了职业道德方面的其他责任。
审计报告(续)
普华永道中天审字(2023)第 11013 号
(第二页,共九页)
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对 2020 年度、2021 年度及
2022 年度的财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
(一) 产品销售收入的确认
(二) 应收账款的坏账准备计提
审计报告(续)
普华永道中天审字(2023)第 11013 号
(第三页,共九页)
三、 ……
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