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发表于 2025-04-18 19:07:32 股吧网页版
亚华电子:会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-19

山东亚华电子股份有限公司

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会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及

审计委员会履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,现将山东亚华电子股份有限公司(以下简称“公司”)对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告汇报如下:

一、2024 年度年审会计师事务所基本情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)系特殊普通合伙制企业,由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,
初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内
最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册
地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙
人刘维。

截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 212 人,共有注册
会计师 1,552 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元,其中审
计业务收入 274,873.42 万元,证券期货业务收入 149,856.80 万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公
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司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 29 家。

二、聘任 2024 年度年审会计师事务所履行的程序

经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第三届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会分别审议,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构,为公司提供财务报告及内部控制审计等服务。

公司对会计师事务所选聘的标准、方式和程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,相关决策程序合法、有效,不存在损害公司、股东合法权益的情形。

三、2024 年度年审会计师事务所履职情况

经评估,近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2024 年年度报告编制披露工作安排,容诚会计师事务所对公司2024
年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了
审计,对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查并出具了专项说明,对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通。

经审计,容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会
计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状
况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

山东亚华电子股份有限公司

四、审计委员会对会计师事务所监督情况

审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查,认为其具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录以及《中国注
册会计师职业道德守则》的要求。2024 年 4 月 15 日,公司第三届董事会审计委
员会 2024 年第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务……
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