
公告日期:2025-04-21
昆船智能技术股份有限公司
2025 年度财务预算报告
一、预算编制说明
根据昆船智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)发展目标,结合公司近年营业业绩和实际生产能力,2025 年度市场营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,编制了公司 2025 年度的财务预算方案。
二、预算编制基础假设
1.公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
2.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
3.公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化。
4.公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化。
5.公司的生产经营计划、销售计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难.
6.无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
三、2025 年主要财务预算指标
公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析,结合公司的发展战略和当前公司经营的实际状况,制定了 2025 年度预算方案:
1.2025 年预计实现营业收入 210,000 万元,上年同期营业收入
为 200,171 万元,同比增加 9,829 万元,同比增长 4.91%。
2.2025 年预计实现利润总额 1,300 万元,上年同期利润总额为
1,082 万元,同比增加 218 万元,增长约 20.15%。
为保证 2025 年度各项预算的顺利完成,持续加强公司治理能力建设,公司各部门和人员要明确责任、积极配合、共同协作,合理统筹安排,严抓落实执行,过程适时监督,超出计划及时反映跟踪改善,保障预算顺利执行。
四、特别提示
本预算报告为公司 2025 年度内控管理控制指标,不代表公司对
2025 年的盈利预测,能否实现受限于经济环境、市场需求等诸多因素,存在较大不确定性,请投资者注意风险。
本预算报告尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
昆船智能技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日
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